
Tiago de Lannes
Ouro DIVISÃO 1 , Contador(a)Olá pessoal gostaria de saber a opinião de vocês.
Quando uma empresa adquiri um determinando produto por exemplo ST e vem na nota como tributado eu recolho o tributo e lanço no meu livro fiscal a nota como ST, tipo exemplo
A nota vem como 6102 as mercadorias são tributadas, então a ST não foi paga, eu recolho o ST lanço no livro como 2403 e na coluna observações o imposto recolhido do ST, de modo que não gere crédito de ICMS.
Minha dúvida é o seu seguinte neste caso eu faço o lançamento diferente da nota fiscal, ou seja estou alterando a nota, no sintegra como deve ser lançando? Como ST ou igual a nota de entrada?
Agradeços a todos que puderem me ajudar.