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FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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Evelyn da Silva resende

Evelyn da Silva Resende

Iniciante DIVISÃO 1 , Encarregado(a) Fiscal
há 17 anos Sexta-Feira | 4 janeiro 2008 | 15:14

Boa Tarde
Estou com duvida quanto ao mês em que irei informar(escriturar ) a retenção.Para a emissão do imposto.
Emiti uma nf no valor de 25000,00 em 21/12/07 só irei receber dia 20/01/2008.
O fato gerador no caso será o recebimento desta nf??

Obrigada

Francisco Délio

Francisco Délio

Prata DIVISÃO 3 , Gerente Contabilidade
há 17 anos Sexta-Feira | 4 janeiro 2008 | 15:33

Evelyn, boa tarde!

A escrituração das contribuições deverá ser feita somete quando do recebimento da NF.

Dessa forma:

Pela Venda:
D - Clientes
C - Rereita de prestação de serviços


Pelo recebimento:

D - CSLL a compensar (AC)
D - Cofins a compesar (AC)
D - Pis a compensar (AC)
D - Caixa ou bancos (AC)
C - Clientes.

Francisco Délio

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