
Ura C da s Garcia
Bronze DIVISÃO 5 , Gerente Administrativo FinanceiroUm amigo abriu uma empresa de prest.serviços e não entregou as dctfs de abr/2011 a dez/2013 sendo que de maio/11 a jan/12 houve movimento financeiro, nos outros meses não. Os recolhimentos/pagamentos dos impostos foram efetuados mas houve erro de cálculo no 2o. e 3o.trimestres/2011 sendo pagos à menor. Estes impostos foram pagos com juros e multas em darfs com códigos separados (2089 e 2372)em 19/12/11 individualizados. Como informar a receita que estes pagamentos estão zerados? posso informar na dctf estes valores já que estou fazendo agora esta declaração??? como é periodicidade trimestral posso entregar as declarações somente destes trimestres para evitar as multas mensais?