Vanessa
Iniciante DIVISÃO 1 , Advogado(a)boa tarde!
a empresa prestadora do serviço é cadastrada no simples nacional e emitiu nota fiscal sem retenções.
a empresa cadastrou no simples em agosto/17, mas existe desde março/17.
a empresa Tomadora do serviço fez a retenção de ir, is, cofins e csll equivocadamente entre abril a agosto/17.
não houve o recolhimento do iss.
declarou zerado no pgdas esses meses de retenções equivocadas para conseguir regularizar pós agosto/2017.
pergunta-se: tem como ser restituído esse valor e a empresa prestadora do serviço retificar a informação e fazer a das de forma retroativa e pagar o valor correto já com o iss?