Boa tarde
Preciso muito da sua ajuda, estou precisando fazer algumas dctf em atraso, e tenho algumas duvidas:
a empresa é tributada pelo lucro Real
Faz importações ( e no momento da Importação Paga Pis e Cofins )
ela tem credito de Pis e Cofins que vem carregando faz anos, então a minha duvida , eu tenho que informar o Pis e Cofins recolhidos a importação ? e tenho que informar também o saldo credor ?
Estou perguntando, porque utilizamos uma planilha de apuração de pis e cofins , que parte de um saldo anterior ( credor ) - vendas + compras + despesas + pagamentos na importação = saldo ( credor ) , neste caso não informo nada mensalmente ?
Por favor se puder me ajudar eu agradeço muito , além disto ainda eu tentei transmitir uma declaração e aparece um erro que ela está fora do prazo e nao deixa transmitir, o que devo fazer neste caso ?