Sandra Cristina Schultz
Bronze DIVISÃO 5 , Técnico ContabilidadeEm 2012 verifiquei que houve um engano na escrituração de 2011. Nota fiscal de entrada lançada em duplicidade.
Esta despesa deve ser adicionada na DIPJ ref. ao ano calendário 2011?
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Sandra Cristina Schultz
Bronze DIVISÃO 5 , Técnico ContabilidadeEm 2012 verifiquei que houve um engano na escrituração de 2011. Nota fiscal de entrada lançada em duplicidade.
Esta despesa deve ser adicionada na DIPJ ref. ao ano calendário 2011?
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não InformadoBoa tarde Sandra,
Na DIPJ 2012 referente a fatos ocorridos em 2011 devem ser transcritas as demonstrações contábeis daquele período. Você não deve corrigir erros contabeis ocorridos em anos anteriores apenas na DIPJ a ser apresentada no ano subsequente.
Na DIPJ 2012(repito) são transcritas as demonstrações contábeis encerradas no dia 31 de Dezembro do ano anterior (2011).
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Sandra Cristina Schultz
Bronze DIVISÃO 5 , Técnico ContabilidadeBoa Tarde Saulo!
Pensei em lançar em adições ref. 2011, para acertar o lucro real.
Se eu tivesse feito o lançamento de maneira correta teria tido um lucro e não um prejuízo.
O ajuste contábil, tudo bem, lanço em 2012 conta ajuste de exercícios anteriores, mas tenho que pagar o imposto ref. 2011.
Saulo Heusi
Usuário VIP , Não InformadoBoa tarde Sandra,
Torno a insistir,
"Na DIPJ 2012 referente a fatos ocorridos em 2011 devem ser transcritas as demonstrações contábeis daquele período. Você não deve corrigir erros contábeis ocorridos em anos anteriores apenas na DIPJ a ser apresentada no ano subsequente."
O imposto deve ser pago em 2012 e não afetará as informações a serem prestadas na DIPJ. Nestes termos você tem duas alternativas:
1 - Altera a contabilidade de 2011 e a transcreve corretamente na DIPJ, ou
2 - Promove as alterações em 2012 e informa na DIPJ a desmonstrações contábeis inalteradas.
Nos dois casos o imposrtos só será pago em 2012. Você não deve alterar apenas uma das duas coisas - Contabilidade e DIPJ -, pois ambas devem prestar as mesmas informações.
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Sandra Cristina Schultz
Bronze DIVISÃO 5 , Técnico ContabilidadeBom dia Saulo!
As demonstrações contábeis vou transcrevê-las de acordo com a escrituração de 2011. Pensei em adicionar estas despesas somente no lucro real. Do jeito que você falou faço o acerto contabil em 2012, pago o imposto e informo na DIPJ que obtive um prejuízo?
Informação do imposto só na DCTF?
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