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Dúvidas de Lançamento

Queiroz Silva

Queiroz Silva

Iniciante DIVISÃO 3 , Escriturário(a)
há 10 anos Sexta-Feira | 15 maio 2015 | 23:05

Tenho uma dúvida em relação a um lançamento. A empresa atua na área de entrega de encomendas e tem a conta fornecedores no mes de maio registrada com um saldo de 31.000, durante o mes de junho a empresa compra cadeiras a prazo .. devo registrar tal fato na conta fornecedores ou tenho que criar uma outra conta como por exemplo contas a pagar..

Deividy Silva

Deividy Silva

Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)
há 10 anos Sábado | 16 maio 2015 | 08:44

Se fosse um lançamento com entrada e o restante parcelado seria da seguinte maneira

Exemplo: Compra em cadeiras no valor de R$ 10.000,00 com 50% de entrada e 50% a prazo com boleto para 30 dias.


D - Compra Cadeiras = R$ 10.000,00
C - Caixa = R$ 5.000,00
C - Fornecedores = 5.000,00

Mais como no seu caso foi apenas a compra com 100% do valor a prazo. O correto seria:

D - Compra Cadeiras = R$ 10.000,00
C - Fornecedores = R$ 10.000,00

Bacharel em CCO: Deividy Silva
Queiroz Silva

Queiroz Silva

Iniciante DIVISÃO 3 , Escriturário(a)
há 10 anos Sábado | 16 maio 2015 | 11:40

Poise.mas,nesse caso eu não deveria registrar na conta fornecedores caso o bem adquirido fosse uma mercadoria, ou seja, destinado a atividade fim da empresa, neste caso eu não deveria registrar na conta duplicatas a pagar ou uma outra conta sem ser fornecedores?
obs. a empresa atua na area de entrega de encomendas e a compra de cadeiras a meu ver não seria uma mercadoria para se registrar como contrapartida fornecedores.
exemplo:
c-Dup. a receber
d- Móveis e Utensíliios

Deividy Silva

Deividy Silva

Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)
há 10 anos Sábado | 16 maio 2015 | 11:50

Supondo que você esteja comprando Cadeiras no valor de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), você deve lançar da seguinte maneira.

Debito - MOVEIS
Credito - FORNECEDORES

Se você lançar de maneira

C-Dup. a receber
D- Móveis e Utensíliios

Você vai esta fazendo uma provisão do pagamento da compra.

Bacharel em CCO: Deividy Silva
Queiroz Silva

Queiroz Silva

Iniciante DIVISÃO 3 , Escriturário(a)
há 10 anos Sábado | 16 maio 2015 | 12:42

Perdão rsrs eu quis dizer
C- Duplicatas a pagar
D- Mov,e utensilios

mas, enfim obrigado pela dica,,


só mas uma coisa, estou fazendo um balancete de verificação e está descrito da seguinte forma.

BALANCETE JANEIRO

debito
CAIXA 12.000,00
BANCO CONTA MOVIMENTO 18.000,00
CLIENTES A RECEBER 15.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.000,00

DESPESAS COM PESSOAL 2.517,50 ‘’
DESPESAS COM ÁGUA 1.000,00
DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA 2.000,00
TOTAL 58517,5

Creditos
FORNECEDORES 11.000,00
EMP. E FINANCI 5.000,00
SALÁRIOS A PAGAR 1.748,00
INSS A RECOLHER 617,50
FGTS A RECOLHER 152,00
CAPITAL SOCIAL 25.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS 15.000,00
TOTAL 58517,5

FATOS OCORRIDOS EM FEVEREIRO

05/02/2015 Pagamento dos Salários provisionados no mês de Janeiro 1.748,00
07/02/2015 Pagamento FGTS provisionado no mês de Janeiro 152,00
18/02/2015 Pagamento INSS provisionado no mês de Janeiro 617,50
18/02/2015 Recebimento de Clientes via banco ref. NF 001 10.000,00
18/02/2015 Vendas de serviços recebimento via Caixa ref. NF 002 2.000,00
18/02/2015 Compra de Cadeiras - Prazo - 30 dias 3.000,00
19/02/2015 Pagamento Fornecedor - Via Banco compra NF 035 2.000,00
19/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Energia Elétrica - Ref.
Janeiro/2015 2.000,00

25/02/2015 Pagamento através do caixa Fatura Água - Ref.
Janeiro/2015 1.000,00

27/02/2014 Pagamento parcela empréstimo - Parcela 01/05 1.000,00
28/02/2014 Provisão das Despesas com Água no mês de
Fevereiro/2015 900,00

28/02/2014 Provisão das Despesas com Energia no mês de
Fevereiro/2015 1.800,00



PROVISIONAR A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À COMP.
FEVEREIRO/2015
28/02/2015 Salários a Pagar 1.900,00
28/02/2015 INSS Retidos dos empregados 152,00
28/02/2015 FGTS sobre Salários 152,00
28/02/2015 INSS Parte Empresa (Patronal) – Administrativo 465,50


Fiz o balancete e não consegui fechar, tenho duvidas se tenho que fazer as apuraçoes das receitas x despesas, ou seja, fazer a" A.R.E, ou devo utilizar as mesmas contas com os mesmos saldos, por exemplo:
janeiro Receitas constam 15.000 mil e no dia 18 de fevereiro houve 2.000 , tenho que somar as contas, por favor me deem o maximo de dicas que puder..

Deividy Silva

Deividy Silva

Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)
há 10 anos Sábado | 16 maio 2015 | 12:49

De acordo com seu enunciado, esta pedindo pra você fechar um novo balancete, e nos lançamento de Fevereiro já consta as provisões feitas em Janeiro. então deixe de lado o balancete de Janeiro e foque apenas na parte dos lançamentos de Fevereiro.

Observe o enunciado

05/02/2015 Pagamento dos Salários provisionados no mês de Janeiro 1.748,00
07/02/2015 Pagamento FGTS provisionado no mês de Janeiro 152,00
18/02/2015 Pagamento INSS provisionado no mês de Janeiro 617,50

Já é pra você fazer o pagamento das provisões, então não pode misturar os dados do mês passado com o fechamento de um novo mês.

Bacharel em CCO: Deividy Silva
Queiroz Silva

Queiroz Silva

Iniciante DIVISÃO 3 , Escriturário(a)
há 10 anos Sábado | 16 maio 2015 | 13:24

1.Contabilize os fatos contábeis de Fevereiro, elaborando obrigatoriamente os
lançamentos nos livros diário e razão.

2. Elaborar os razonetes, transferindo os saldos das contas apresentada no
Balancete de Verificação do mês de Janeiro/2015. Acrescendo os valores dos
eventos ocorridos no mês de Fevereiro/2015.

3 A partir do saldo final de cada conta, elaborar o novo Balancete de Verificação
com data de 28/02/2015.

esqueci de acrescentar, mas, ainda há esse detalhe..

porisso é que fique com dúvias,..a questão das receitas de janeiro em que consta 15.000 mil, e fevereiro 2.000, se vc obervar no item 2 pede pra utilizar os valores de janeiro e acrescentar os de fevereiro, nesse caso eu somaria as receitas dos dois meses? porque o exericio não pede pra fazer a apuração e caso se eu fizesse a apuração pra onde eu mandaria o resultado, criaria uma uma conta lucros ou prejuizos no novo balancete ?

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