Jorge Cunha
Prata DIVISÃO 1 , Assistente ContabilidadeSr. mediadoresOla pessoal...
Postei um pergunta no dia 6/02 e até hj não obtive ajuda, não sei se todos estão como eu com dúvidas, ou realmente não sabem.
Preciso de ajuda urgente.
Att.
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Jorge Cunha
Prata DIVISÃO 1 , Assistente ContabilidadeSr. mediadoresOla pessoal...
Postei um pergunta no dia 6/02 e até hj não obtive ajuda, não sei se todos estão como eu com dúvidas, ou realmente não sabem.
Preciso de ajuda urgente.
Att.
Claudio Rufino
Moderador , Contador(a)Amigo, primeiro muito bom dia e muito obrigado por participar do Forum.
Sobre sua pergunta, aqui vai um link que creio ajudará na sua dúvida clique aqui. Sobre sua postagem, que foi dia 06/02/08(ontem), é mister ressaltar que nem sempre nossos amigos colaboradores estão o tempo todo logados no Forum, posto que todos nós assim como você temos nossos afazeres e até gostaríamos de ajudar logo de imediato a todos que aqui postam suas dúvidas, gostaria de lembra-lo que se o amigo gastar um pouquinho de tempo pesquisando no banco de dados do Forum, certamente teria tido resposta satisfatória para sua pergunta.
Forte abraço.
M Messias Santos
Ouro DIVISÃO 1 , Técnico ContabilidadeComplemento o esquema do Sandro
Pela Provisão das Ferias
D-Férias(Despesa)
C-Provisão de Férias(Passivo)
Pelo Pagamento da Férias
D-Adiantamento de Férias(Ativo)
C-Banco ou Caixa
Pela Contabilização da Folha de Pagamento
Pelo Total das Férias nos Proventos
D-Provisão de Ferias
C-Sálarios a Pagar
Pelos Descontos
Pelo Líquido de Ferias
D-Salario a Pagar
C-Adiantamento de Ferias
Pelos Tributos
D-Salario a Pagar
C-INSS a Recolher
D-Salario a Pagar
C-IRRF a Recolher
D-Salario a Pagar
C-Etc.ect.etc
Obs. Se o Jorge tivesse procurasse na base de dados do Forum teria encontrado a resposta de imediato.
Joseildo de Souza Vieira
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)Janete Cristina Ferreira
Iniciante DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadePessoal, a empresa em que eu trabalho não esta fazendo as provisões de férias e décimo, pois não temos uma base boa para isso. Como eu contabilizo a parte do adiantamento??? Atualmente eu faço da seguinte forma:
Contabilização da folha
Proventos - D-férias ( despesa)
C-sal a pg ( passivo)
Descontos Liq de férias - D-sal a pg ( passivo)
C-férias a pg( passivo)
Pagamento - D-férias a pg ( passivo)
C-banco
No entanto eu não consigo fechar a analise pq sempre vou ter o pagamento de adiantamento de férias...
Edna D. dos Santos
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)
Cara Janete,
Como a empresa não está contabilizando a provisão acredito que os lançamentos deverão ser da seguinte forma:
Lançamentos de férias:
D - Despesa com férias
C - Salários a pagar
Pagamento das férias
D - Adiantamento de férias (ativo circulante)
C - Caixa / Banco
Desconto líquido de férias nos proventos
D - Salários a pagar
C - Adiantamentos de férias (ativo circulante)
Espero ter contribuído,
At.,
Edna D. Santos
Simone Santos
Bronze DIVISÃO 5 , Assistente ContabilidadeBom dia, qual a data que faço este lançamento de ferias, no dia do aviso de ferias?
Simone Santos
Bronze DIVISÃO 5 , Assistente ContabilidadeBoa noite, estou com dúvida em relação a data que faço os lançamentos das férias. Empresa Simples, então provisiono as férias quando o funcionário vai tirar elas. Ex. data do gozo de 04/04/2013 a 03/05/2013. Eu lanço a antecipação no dia 03/04/2013 e os lançamentos eu lanço parte dia 30/04 e o resto dia 03/05/2013? É isso? Agradeço se alguém puder me ajudar.
Luciano José Esmolenkos
Bronze DIVISÃO 5 , Contador(a)Boa tarde,
Estou em dúvidas quanto a provisão de férias e multa de FGTS, mas não nos cálculos e sim na seguinte hipótese:
Se uma empresa nunca fez provisão para férias ou multa de FGTS, caso resolva começar a faze-las, como devo proceder os lançamentos? considerando que no âmbito empresarial, os colaboradores tem férias vencidas outros não, pois cada um tem data de admissão diferente, o que é normal em qualquer atividade.
Mas em se tratando de valores vou começar a fazer a provisão com base na folha de pagamento do mês, mas se analisarmos a provisão sempre ficará com saldo inferior ao realmente devido do montante das férias e multa de FGTS.
Como ajustar essas situação?
Espero ter sido claro em minha dúvida!
Muito Obrigado
Clayton da Rocha
Bronze DIVISÃO 3 , Assistente ContabilidadeBoa tarde Simone,
O valor que não for contabilizado na folha do mês 4 será então o feito na proxima folha ou seja no mês 5.
Ilson Lima
Iniciante DIVISÃO 5 , Auxiliar ContabilidadeBoa tarde,
Meus caros estou com um extrema dúvida referente a contabilização de férias.
Houve o seguinte
tenho aqui no meu balanço uma provisão de férias referente a 12/2013 porém está lançado no dia 31/12/2013.
E na folha de 01/2014 tenho nos meus desconto o valor das minhas férias referente ao mes anterior.
Mas neste mês 01/2014 tive que lançar o desconto da minha folha e o pagamento.
Porém ainda esta me restando no balancete o valor a ser creditado no meu ativo circulante.
Gostaria de saber o que eu estou errando.
Foi feito o seguinte lançamento!!!
Provisão 31/12/2013
D - Férias (ativo circulante) xxx
C - Férias a Pagar(passivo) xxxx
Lançamento folha 01/2014
D - Salário e ordenados a pagar (P)
C - Férias a pagar (P)
Pagamento das férias
D- Férias a pagar
C- CX.
Fico agradecido desde já!!!
Eduardo Henrique Carvalho
Prata DIVISÃO 3 , Assistente ContabilidadeBom dia, Ilson.
Não sei se já conseguiu acertar o lançamento, vou tentar ajudar.
A provisão 31/12/2013
D- Férias (despesa)
C- Férias a pagar (passivo)
Contabilização das férias na folha 01/2014
D- Férias a pagar
C- Salário a pagar
Pagamento das férias
D- Adiantamento de férias
C- Banco
Desconto líquido das férias
D- Salario a pagar
C - Adiantamento de férias (ativo)
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