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Contabilização férias

Luciane

Luciane

Bronze DIVISÃO 4, Supervisor(a) Contabilidade
há 5 anos Quinta-Feira | 21 fevereiro 2019 | 18:57

Boa Noite!

Gostaria de saber como é feita a contabilização da baixa das férias, na ocasião do pagamento.
Sei que o valor a ser baixado deve ser lançado em conta patrimonial (passivo circulante), porém o que realmente deve ser registrado em conta resultado?
Pergunto isto pois recebi um modelo de contabilização pronto e um pouco diferente, o que me deixou com bastante dúvida.

Obrigada.

GILBERTO OLGADO
Consultor Especial

Gilberto Olgado

Consultor Especial , Contador(a)
há 5 anos Sexta-Feira | 22 fevereiro 2019 | 01:02

Boa noite Luciane !

As férias devem ser pagas 2 dias antes do gozo, por isso o pagamento deve ser lançado em conta do ativo circulante: Adiantamento de Férias.
No mês em que estas férias são lançadas na folha de pagamento, se faz as apropriações, lançamentos conforme a folha, e o valor líquido é lançado contra a conta de Adiantamento de Férias.

Abraço

A vida não é medida pela quantidade de vezes que respiramos, mas pelos momentos que nos tiram a respiração...
" VIVA INTENSAMENTE CADA MINUTO "
Ricardo Martins de Melo

Ricardo Martins de Melo

Prata DIVISÃO 2
há 5 anos Sexta-Feira | 22 fevereiro 2019 | 06:29

Bom dia, Gilberto!

E se vinha sendo feita a apropriação em Férias a Pagar (1/12+1/3) mensalmente?

Exemplo hipotético:

1 funcionário (motorista), como o salário mensal de 1.804,00

D - Férias (conta de despesas)
C - Férias a pagar

Apropriação de férias incorridas etc etc- 200,44

mudando
Luciane

Luciane

Bronze DIVISÃO 4, Supervisor(a) Contabilidade
há 5 anos Sexta-Feira | 22 fevereiro 2019 | 10:55

Gilberto,

As contas patrimoniais entendo que seja assim, porém nosso prestador de folha contabiliza além disto o seguinte:

D-INSS (25%) - CONTA DE RESULTADO
D-FGTS (8%) - CONTA DE RESULTADO
C-FERIAS A PAGAR - PASSIVO

Confesso que não entendi esta baixa.



Ricardo Martins de Melo

Ricardo Martins de Melo

Prata DIVISÃO 2
há 5 anos Sexta-Feira | 22 fevereiro 2019 | 12:49

Minha contabilização de férias, ano 2018, estou fazendo da seguinte forma:

D - Balanço de Abertura
C - Férias a Pagar

Ainda não somei

Mensalmente, durante o ano de 2018 - até suas demissões, todos foram desligados -, eu aproprio 1/12 + 1/3

D - Férias (despesas administrativas)
C - Férias a pagar

Quando as forem gozando ou quando forem indenizadas:

D - Férias a pagar
C - Caixa

Etc etc

mudando
GILBERTO OLGADO
Consultor Especial

Gilberto Olgado

Consultor Especial , Contador(a)
há 5 anos Segunda-Feira | 25 fevereiro 2019 | 16:53

Boa tarde!

Aqui apenas respondi uma dúvida da Luciane, supondo que a forma de contabilização não era problema.
Mas vamos à contabilização:
Exemplo: um funcionário com salário de 1.000,00 iniciou em 01/05/17

1. Todo mês deve ser feito a provisão das férias:
D - Férias (CR)
C - Provisão Férias (PC)..... 111,11 (1/12 + 1/3)

1.1 Encargos FGTS/INSS Empresa/Terceiros/SAT
D - FGTS/INSS Empresa/Terceiros/SAT (CR)
C - Provisão de Encargos de Férias (PC)....... 34,11

2. Mês do gozo das férias Maio/18

2.1 Pagamento 28/04/18:
D - Adiantamento de Férias
C - Caixa/Bancos........................ 1.226,66

2.2 Apropriação Folha de pagamento 31/05/18:

D - Provisão Férias (PC)
C - Férias à pagar (PC)........1.333,33

D - Férias à pagar (PC)
C - INSS à Recolher (PC) (desconto).... 106,67

D - Férias à pagar (PC)
C - Adiantamento de Férias (AC)....... 1.226,66

D - Provisão de Encargos de Férias (PC)
C - FGTS/INSS à Recolher (PC)......... 409,32

O cálculo dos encargos deve ser de acordo com cada empresa, coloquei as contas juntas no lançamento, mas deve-se separar cada encargo em conta específica (FGTS/INSS e outros).


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