Marciely Leme dos Santos
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom Dia
Minha dúvida é o seguinte, tenho um cliente lucro presumido.
Na saída é isento de ICMS, no caso a atividade é uma empresa que revende produtos agrícolas (semente de soja, milho...para plantio) para agricultores.
Portanto, na venda não destaca o ICMS, só fazemos o estorno de crédito.
Na compra vem o crédito do ICMS destacado na NFE, que seria o ICMS S/ compra.
Quando efetua a venda no rodapé da NFE faz o estorno do crédito desse ICMS.
Gostaria de ajuda na parte de contabilização desses fatos.
Meu entendimento:
ICMS S/ COMPRA
D ICMS A RECUPERAR (AC)
C ICMS S/ COMPRA (CR)
ESTORNO DE CRÉDITO DO ICMS
D ?
C ?
APURAÇÃO DO ICMS
D ?
C ?