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Contabilização

Cleide Machado

Cleide Machado

Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 12 anos Quinta-Feira | 28 julho 2011 | 11:21

Bom dia Edivanio!
Em relação ao lançamento q eu fiz esta correto?
Débito: 21004 - INSS à pagar.
E o valor do INSS.
Débito: 57021 - Multas de mora.
E o valor da multa.
Crédito: 10011 - Caixa.
E o valor do INSS e da multa somados.
Histórico: Nosso pgto. da GPS ref. 11/2010.

Desde já agradeço a ajuda.

Cleide Machado
Assistente Fiscal
J. Maia Contabilidade
EDIVANIO COSTA

Edivanio Costa

Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade
há 12 anos Quinta-Feira | 28 julho 2011 | 11:25

Eubene,


É assim:


1º venda de serviços a prazo


D - CLIENTE

C - VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO

H - VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO NF 0000 CLIENTE TAL


2º Venda de serviços avista


D - CAIXA OU BANCO

C - VENDA DE SERVIÇOS AVISTA

H - RECEBIDO (caixa) ou CREDITO (banco) ref venda de serviços nf 0000 CLIENTE TAL

Edivanio Costa,
Cleide Machado

Cleide Machado

Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 12 anos Quinta-Feira | 28 julho 2011 | 22:27

Boa noite amigos!
Gostaria de saber como efetuar os lançamentos contábeis de recisão, tenho todos os dados referente a recisão do funcionário, no entanto, não sei como fazer, porque o fgts é recisório, diferente do normal. No caso de recisão é efetuado o lançamento em 2ª fórmula? Como seriam os planos de conta? Me ajudem por favor.

Desde já acgradeço...

Cleide Machado
Assistente Fiscal
J. Maia Contabilidade
Thales Vinícius de Oliveira

Thales Vinícius de Oliveira

Iniciante DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade
há 12 anos Sexta-Feira | 29 julho 2011 | 08:06

Bom dia, Cleide espero que ajude..

1º Valor Bruto.
D = Indenizações Trabalhistas → Despesa
C = Rescisões a pagar → Passivo

2º Valor Liquido.
D = Rescisões a pagar → Passivo
C = Caixa/bancos → Ativo

3º Desconto do INSS.
D = Rescisões a pagar → Passivo
C = INSS a Recolher – Empregados → Passivo

4º Desconto do INSS encargos se a empresa for lucro real ou presumido
D = Encargos Sociais → Despesa
C = INSS a Recolher – Empregados → Passivo

5º Desconto do Salário Família na Rescisão
D = Salário Família → Ativo
C = Rescisões a pagar → Passivo

6º Compensação salário família com INSS
D = INSS a Recolher – Empregados → Passivo
C = Salário Família → Ativo

7º Desconto da Contribuição Sindical.
D = Rescisões a pagar → Passivo
C = Contribuição Sindical a Recolher → Passivo

DIOGO SILVA DE CASTRO MONTE

Diogo Silva de Castro Monte

Bronze DIVISÃO 4, Contador(a)
há 12 anos Sexta-Feira | 29 julho 2011 | 10:02

Comprei computadores na DELL e a mesma me emitiu uma nota fiscal de serviço relativo a garantia do equipamento por 3 anos (com suporte técnico no dia seguinte quando vier a ter algum problema)

Minha pergunta:

O valor desse serviço (garantia do equipamento) eu deve alocar ao imobilizado como máqina e equipamentos de informática ou lançar direto na despesa (suporte técnico de informática - PJ)


Esse serviço pode incorporar o bem da mesma maneira do frete ?


EDIVANIO COSTA

Edivanio Costa

Bronze DIVISÃO 5, Auxiliar Contabilidade
há 12 anos Sexta-Feira | 29 julho 2011 | 11:00

Eubene,


Provisao e pagamento de pro-labore


provisao

Ex: pro-labore no valor de 1.200,00

D- PRO-LABORE - (NA DESPESA)

C- PRO-LABORE A PAGAR (NO PASSIVO) = 1.068,00

C- INSS A RECOLHER (A PAGAR) ( NO PASSIVO) = 132,00 11% INSS

H- PROVISAO DE PRO-LABORE DE FULANO DE TAL


pagamento de pro-labore

D- PRO-LABORE A PAGAR

C- CAIXA/BANCO

H- PAGO OU DEBITO REF A PRO-LABORE MES/ANO DE FULANO DE TAL



Edivanio Costa,
Osvaldo Librandi

Osvaldo Librandi

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 12 anos Sábado | 30 julho 2011 | 09:03

Bom Dia Colegas
Talvez seja uma duvida simples, mas gostaria da saber; o historico de um lançamento contabil pode ser feito bem restrito ensejando tambem que o lançamento possa acumular varios documentos de uma só vez.
Exemplo. tenho 4 nfs. de compras de alimentos junto tudo faço uma soma e lanço pelo total e o historico restrito, ou seja, resumido? Ou devo lançar nota por nota valor por valor etc.
aguardo abraços

Osvaldo Librandi
JESUS é Paz
Cleide Machado

Cleide Machado

Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 12 anos Domingo | 31 julho 2011 | 18:36

Boa tarde colegas!
Como proceder para gerar guia DAS sobre vendas de carros?
Outra: Como proceder quanto ao lançamento no livro razão?
Qual o procedimento quanto aos carros adquiridos em consignação?

Att. Cleide.

Cleide Machado
Assistente Fiscal
J. Maia Contabilidade
Adilson Moreira da Silva

Adilson Moreira da Silva

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 12 anos Segunda-Feira | 1 agosto 2011 | 09:17

Ola.. bom dia,
sou pessoa juridica e contratei uma prestação de serviços de pessoa fisica no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como se calcula os impostos devidos ?? faço a retenção do INSS ? o ISS ? vejo o valor dos dois impostos, somo os valores e deduz do valor bruto (5.000,00) para dai então ter a base de calculo para o Imposto de Renda? ??

Alguem poderia mim prestar um orientação sobre o mesmo??

desde já, agradeço...

Abraço..

Deus abençõe a Tdos vc´s !!

Cleide Machado

Cleide Machado

Prata DIVISÃO 1, Assistente Contabilidade
há 12 anos Terça-Feira | 2 agosto 2011 | 12:11

Boa tarde a todos!
Gostaria da ajuda dos colegas, estou com muitas duvidas e algumas delas são:
1º A consulta prévia é lançada no contábil? Se for, como lanço?

2º E guia de GPS, como lanço? Tendo em vista que é do mês 11/2010, que foi recalculada e paga em 28/02/2011?

3º E o alvará, como faço o lançamento?

4º e último, a DARJ também é lançada? Se for como?

Peço até desculpas por todas essas dúvidas e questões, eu trabalhava na parte fiscal daqui do escritório, e agora ganhei de presente, kkkkk, o contábil, e tenho uma noção muito vaga da área, e ñ tenho ninguém para me orientar, o pouco que já consegui lançar foi com a ajuda de vocês.

Desde já agradeço a todos.

Cleide.

Cleide Machado
Assistente Fiscal
J. Maia Contabilidade
Anderson Gethsemani de Oliveira

Anderson Gethsemani de Oliveira

Bronze DIVISÃO 4, Diretor(a) Contabilidade
há 12 anos Segunda-Feira | 29 agosto 2011 | 11:45

Bom dia a todos,

Tenho um cliente optante pelo parcelamento da Lei 11.941/09, e, conforme consta na Lei, efetuamos a consolidação do parcelamento com utilização do Prejuízo Fiscal e Base de Calculo Negativa da CSLL, além das redução de multas/juros previstos na Própria Lei.
Minha dúvida é: como podemos contabilizar essas operações? E ainda se tratando da Base de Calculo Negatva da CSLL, que não existe contabilmente?

Obrigado

Anderson Gethsemani

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