Juliana Mazucato
Iniciante DIVISÃO 2 , Assistente AdministrativoBoa tarde!
Fizemos uma venda de SP para MG CFOP 6.108 para pessoa juridica não contribuinte do ICMS .
Nossa nota saiu errada com ICMS de 12%, sendo assim será necessário a emissão de uma NF complementar de ICMS, neste caso meu sistema obrigatoriamente informa a Base de calculo, entendo que base de calculo do ICMS fica em duplicidadade uma vez que o complemento/erro é apenas do ICMS.
Meu livro fiscal então consta apenas a linha do ICMS, o valor da base do ICMS e o Valor do ICMS complementar, está correto?
Isso poderá dar inconsistencia no SPED fiscal?
Grata.
Atenciosamente.
Juliana.