
Silvester Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Nada até o momento, por enquanto é só esperar mesmo e continuar tentando;
Contador
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Silvester Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Nada até o momento, por enquanto é só esperar mesmo e continuar tentando;
Patrícia de Souza
Bronze DIVISÃO 4 , Assistente AdministrativoConsegui enviar a DEFIS hoje 03/02/2014 as 13:57:12.
Stephânia Costa
Iniciante DIVISÃO 4 , Auxiliar Escrita FiscalBom Dia Patrícia de Souza,
gostaria de saber se por algum acaso você sabe me confirmar se a tabela do prazo de entrega das declarações referente ao mês de fevereiro ja está disponível na Receita, pois estou desde ontem acompanhando pra ver se foi atualizada mas aqui na minha máquina consta ainda janeiro 2014. Pode me ajudar por favor?
Obrigada
Poliana L.moura
Bronze DIVISÃO 4 , Não InformadoHoje o site já liberou o acesso ao DEFIS 2013!
Alguém sabe me informar porque na declaração não aparece nenhum campo para informarmos os valores de receitas? Lá tem o campo de saídas de mercadorias, posso utilizar esse mesmo campo para informar as receitas de uma prestação de serviços cujo calculo do simples faço sobre as despesas????
obrigada!
Silvester Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Poliana L. Moura, respondendo sua pergunta veja o baixo.:
Observações
Os créditos tributários abrangidos pelo Simples Nacional, a partir do ano-calendário 2012, passam a ser declarados, mensalmente, por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório - PGDAS-D.
As informações prestadas no PGDAS-D têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições.
A apuração no PGDAS-D deverá ser realizada e transmitida, mensalmente, ainda que a ME/EPP não tenha auferido receita em determinado mês, hipótese em que o campo de receita bruta deverá ser preenchido com valor igual a zero. Caso a ME/EPP permaneça inativa durante todo o ano-calendário, informará esta condição na DEFIS.
Para apurações ou retificações de períodos anteriores a 2012, continua sendo utilizado o PGDAS.
A opção pelo regime de reconhecimento da receita bruta (caixa ou competência) deve ser realizada anualmente, por meio do serviço “Opção pelo Regime de Apuração de Receitas”, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Todas as microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que se encontravam como optantes pelo Simples Nacional em algum período dos anos-calendário de 2007 (a partir de 01/07/2007) a 2011 são obrigadas a entregar a Declaração Anual do Simples Nacional – DASN.
A partir do ano-calendário 2012, as informações socioeconômicas e fiscais, que antes eram prestadas na DASN, passam a ser declaradas, anualmente, por meio da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS
www8.receita.fazenda.gov.br
Resumindo, a PGDAS-D tem caráter declaratório, não havendo mais necessidade de informá-las na DEFIS.
Poliana L.moura
Bronze DIVISÃO 4 , Não InformadoBoa tarde Silvester Costa.
Muito obrigada pelas informações.
Att.
Poliana Lago Moura
Romerson Diniz Marques
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)A Defis está disponível no PGDAS-D - 04/02/2014
O módulo da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) está disponível no PGDAS-D.
A disponibilização da Defis vai permitir que as empresas entreguem a declaração relativa ao ano-calendário de 2013, bem como a declaração relativa à situação especial (incorporação, cisão, extinção ou fusão) para os eventos ocorridos em 2014.
As datas limite para a entrega das declarações são:
- Defis normal 2014 (ano-calendário 2013): até 31/03/2014
- Defis com informação de situação especial ocorrida em 2014:
a) para eventos ocorridos no primeiro quadrimestre, até 30/06/2014;
b) para os eventos ocorridos nos outros meses, até o último dia do mês subsequente ao evento.
SECRETARIA-EXECUTIVA DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL
Belton
Prata DIVISÃO 5 , Contador(a)obrigadoo pela informação.
José Alves de França
Iniciante DIVISÃO 3 , Contador(a)Daniele Ferreira Scotini Nery
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Bom dia, tudo bem?
Preciso de uma ajuda, fiz a DEFIS de uma empresa que é prestadora de serviços e tem revenda de mercadorias, porém na DEFIS não há campo para colocar o valor dos serviços, e com isso o valor saiu baixo pois as vendas dela são poucas. Esse cliente precisou da DEFIS para conseguir credito bancário e não foi aceito devido ao valor baixo de receita, porém o valor de receita dela é alto, pois é 90% serviços, alguém saberia me informar se posso colocar no mesmo campo de revenda de mercadorias a receita de serviços também? Ou tem outro campo que coloco esse valor?
Aguardo.
Obrigada a todos.
Silvester Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Respondendo a pergunta da Daniele Ferreira Scotini Nery, as informações prestadas no PGDAS-D mensal têm caráter declaratório, constituindo confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e contribuições. Já a DEFIS apresenta as informações socioeconômicas e fiscais, que antes eram prestadas na DASN.
O que isso quer dizer, que as informações das Receitas, tanto de vendas como serviços, já são declaradas mensalmente, a PGDAS-D tem valor de Declaração de Imposto de Renda, e nele como pode observar, traz todos os valores dos últimos 12 meses, já a DEFIS apenas informações socioeconômicas e fiscais que são apresentadas anualmente.
Leva no gerente do banco a PGDAS-D do mês corrente e a DEFIS 2014-2013.
Daniele Ferreira Scotini Nery
Bronze DIVISÃO 4 , Contador(a)Muito obrigada pela resposta Silvester Costa, foi exatamente isto que pensei, mas o cliente me deixou encucada,rs.....
Me ajudou demais!
Abraços.
Paola Bispo dos Santos
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Bom dia.
Tive a informação de que o envio da DEFIS 2014 Ano Base 2013 foi prorrogado para até 22 de Abril.
Eu achei estranho, pois sempre é até 31 de Março.
Esta informação procede?
Aguardo resposta.
Att,
Paola Bispo dos Santos.
Visitante não registrado
Bom dia Paola!
Conforme site do simples nacional, o prazo continua sendo o mesmo, até 31/03/2014.
O módulo da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis) está disponível no PGDAS-D.
A disponibilização da Defis vai permitir que as empresas entreguem a declaração relativa ao ano-calendário de 2013, bem como a declaração relativa à situação especial (incorporação, cisão, extinção ou fusão) para os eventos ocorridos em 2014.
As datas limite para a entrega das declarações são:
- Defis normal 2014 (ano-calendário 2013): até 31/03/2014
- Defis com informação de situação especial ocorrida em 2014:
a) para eventos ocorridos no primeiro quadrimestre, até 30/06/2014;
b) para os eventos ocorridos nos outros meses, até o último dia do mês subsequente ao evento.
www8.receita.fazenda.gov.br
Nayran Toledo
Bronze DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalBom dia, gente estou com um problema ao fazer o defis,
quando vou preencher o campo '' total de entradas interestaduais''.
no meu caso são mais de um estado, só que quando clico em novas ocorrência
não abre nada não da nada.
alguém já passou por isso ou sabe me da uma dica?
Visitante não registrado
Boa tarde Nayran Toledo !
Está acontecendo a mesma coisa comigo, acredito que seja algum problema dentro do programa... Vou aguardar mais uns dias e se não resolverem, vou tentar contatar diretamente o suporte...
Nayran Toledo
Bronze DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalObrigado Jaqueline Pequeno!
Silvester Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Colegas, esse problema aconteceu comigo, e resolvi da seguinte maneira, todas as vezes que aparecia esse erro, eu estava usando o navegador da Google, então salvei os dados que tinha preenchido e abri o Internet Explorer, esse erro não acontece com este navegador.
Raynner Christhyan Chaim
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa tarde Nayran, está acontecendo a mesma coisa comigo, vou fazer a mesma coisa que a colega Jaqueline, aguardar mais uns dias....
Nayran Toledo
Bronze DIVISÃO 3 , Auxiliar Escrita FiscalColegas,o Silvester Costa, deu uma dica boa
Pra quem ta afim de termina essas declarações sem espera alguns dias.
No navegador Explorer da pra fazer tentei e deu certo!!
Obrigado Silvestre costa
Matheus Henrique Zart dos Prazeres
Prata DIVISÃO 3 , Contador(a)Bom dia!
No campo 16 da Declaração (Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária.), devo preencher conhecimento a conhecimento, ou posso apenas colocar o valor total de acordo com o município e estado?
Cíntia
Bronze DIVISÃO 2 , Auxiliar ContabilidadeComo preencher a DEFIS , de prestação de serviços contábil??
Silvester Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Resposta a pergunta de Matheus Zart.
Segundo o Manual do PGDAS na seção Simples Nacional
24. Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária. Deve-se observar que a UF e o Município de origem se referem ao local de origem da mercadoria.
Valor total do frete (R$)
- neste campo deve-se informar o valor do frete relativo às prestações de serviços de transporte interestadual e/ou intermunicipal de cargas com e sem substituição tributária, discriminando por UF e Município onde teve início a prestação do serviço de transporte.
Exemplo: Transportadora, com estabelecimento localizado em Salvador, é contratada por uma empresa localizada no município de Ilhéus, para efetuar uma prestação de serviço de transporte, efetuando a coleta das mercadorias no município de Feira de Santana e com destino final ao município de Belo Horizonte. Nesse caso a informação do frete será atribuída para o município de Feira de Santana, onde efetivamente iniciou a prestação. Deve-se, portanto, observar que a UF e o Município de origem se referem ao local de coleta da mercadoria.
Espero ter ajudado.
Silvester Costa
Prata DIVISÃO 1 , Contador(a)Respondendo a pergunta de Cíntia Maria.
Preenchimento de DEFIS de prestador de Serviços.
Itens que devem ser preenchidos.:
1. Identificação do Contribuinte (é preenchido automaticamente)
2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica :
a) Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração: - neste campo deve-se informar o número de empregados da empresa no início do período abrangido pela declaração.
b) Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração: - neste campo deve-se informar o número de empregados da empresa no fim do período abrangido pela declaração.
2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios
CPF do sócio e o nome:
- neste campo deve-se informar o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) do sócio da pessoa jurídica, e o nome. Quando houver mais de um sócio deverá inserir novas ocorrências por meio do botão “clique aqui”.
Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa (R$):
- neste campo deve-se informar os rendimentos isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, efetivamente pagos ao sócio ou ao titular da pessoa jurídica, exceto os correspondentes a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados. Atenção: Observar o § 1º do artigo 14 da Lei Complementar 123/2006.
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa (R$):
- neste campo deve-se informar como rendimentos tributáveis os valores pagos ao sócio ou ao titular da pessoa jurídica que
corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços prestados. Atenção: Observar o § 1º do artigo 14 da Lei Complementar 123/2006
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração (%):
- neste campo deve-se informar o percentual de participação, do sócio ou do titular da pessoa jurídica, sobre o capital social na data do último dia a que se refere a declaração. Observação: A soma do percentual de participação dos sócios ou titulares da pessoa jurídica deverá ser igual a 100%.
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP (R$):
- neste campo deve-se informar o valor do imposto de renda retido na fonte por ocasião do pagamento dos rendimentos.
3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R$ XXXXX
- neste campo deve-se informar o valor correspondente à soma dos saldos existentes em caixa e bancos (depositados e aplicados) no primeiro dia do período abrangido pela declaração, de titularidade da personalidade jurídica.
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R$ XXXXXX
- neste campo deve-se informar o valor correspondente a soma dos saldos existentes em caixa e bancos (depositados e aplicados) no último dia do período abrangido pela declaração, de titularidade da personalidade jurídica.
Total de despesas no período abrangido pela declaração R$ XXXXX
- neste campo deve-se informar o total das despesas realizadas pela pessoa jurídica no período abrangido pela declaração, inclusive o valor pago no Simples Nacional, outros tributos, aluguéis, salários, etc...
Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município
- neste campo deve-se informar o valor do ISS retido na fonte, na condição de prestador de serviço, selecionando a UF e o Município correspondente, uma única vez. Quando houver mais de um Município deverá inserir novas ocorrências por meio do botão “clique aqui”.
Quando é apenas prestação de serviços, não há necessidade de preencher todas as opções.
Espero ter ajudado.
Wilson Fernando de A. Fortunato
Moderador , Contador(a)Ariane Paula Devechio
Prata DIVISÃO 1 , Analista FiscalBoa tarde, Pessoal.
Estou com dúvida no campo 'Total das despesas':
-O valor do pró-labore será somado e informado novamente?
-Os salários eu vou pegar o valor que aparece na DRE ou tenho que pegar o valor líquido? (Salário-INSS-IR-etc?)
-Inclui tbm as despesas financeiras?
Agradeço desde já.
att,
Sidivaldo
Bronze DIVISÃO 2 , Assessor(a) Contabilidadeola boa noite pelo o que estou sabendo ate 31/03/2014.
Sidivaldo
Bronze DIVISÃO 2 , Assessor(a) Contabilidadehttp://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=c5c73d39-336d-428a-ac38-d901522f4604OLA BOA NOITE PELO O QUE ESTOU SABENDO ATE 31/03/2014.
Alessandra Loren
Prata DIVISÃO 1 , Agente AdministrativoBom dia , eu posso retificar a DEFIS mais de uma vez? E enquanto o valor da receita bruta tenho que colocar o faturamento anual da empresa?
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